6月16日下午,计财部组织召开2025年度年报审计工作总结会,部门业务骨干、各子分公司财务负责人及主办会计参会。

会议全面复盘2025年度年报审计各项工作,系统梳理工作举措与经验做法,对照审计反馈问题深入查摆薄弱环节,对后续财务工作重点任务作出部署。
会上,全体参会人员集体学习《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》(财会〔2025〕33号),对照文件条款逐项研读,结合上市公司财务违规典型案例进行深度剖析。针对年报审计调整事项,各单位逐一剖析问题根源,围绕问题整改、风险防控、长效管理等内容交流研讨,明确整改举措及工作计划。
年报审计是检视财务核算质量、检验内控治理成效的关键抓手。本次会议既是一次工作总结复盘,也是一次阶段工作部署,进一步统一思想、压实责任。下一步,计财部将巩固审计复盘成果,靶向补齐财务管理短板,持续提升财务人员业务素养,从严恪守合规管控红线,扎实推进各项财务工作提质增效。