为进一步规范财务费用管理,严格落实业务接待相关制度要求,切实补齐管理短板、堵塞监管漏洞,从源头上防范廉洁风险,公司计财部于近日组织开展2025年5月至2026年4月期间业务接待情况全覆盖专项检查,以强有力的专项监督推动制度落地、管理提质。

本次专项检查坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一,组建专项工作小组采取“逐笔逐项、全量覆盖、不留死角”的方式,对各部门业务接待事项实施全流程、全链条追溯核查。检查聚焦制度执行、审批合规、票据真实三大关键环节,逐项核验接待事由、审批手续、费用标准、票据凭证等材料,从严从细排查管理薄弱点,确保检查不走过场、不留盲区。
下一步,计财部将以此次专项检查为契机,推动业务接待检查常态化、长效化,不断完善费用监管机制,扎紧制度笼子,严把财务审核关口,紧盯关键环节,强化过程管控,着力推动公司费用管理向标准化、规范化、精细化迈进,为公司高质量稳健发展筑牢坚实的财务保障与廉洁防线。