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借力内外审计,提高审计效率

发布日期:2019-01-25来源: 合肥工投工业科技发展有限公司作者:合肥工投工业科技发展有限公司阅读次数:字体:[  ]背景颜色:

工业科技借力内外审计,切实提高审计效率。2019年是工业科技转型升级后的第一年,随着国有企业改革进程逐步深入,国有企业加大了审计力度,初步建立了以领导干部任期经济责任审计、财务收支合规审计、专项审计、国有资本经营预算审计为主要组成部分的国有企业审计体系。

内控审计部的成立标志着工业科技内审工作更上一层楼。2019年我们通过借力内外审计,推动国有企业建立健全风险为导向、预防为主、防治结合的内审工作流程。2019年工业科技内审工作将以领导任期审计、专项审计、财务审计为审计重点。内审部通过邀请招标、公开招标引进外部审计对国有企业进行财务审计和任期审计,并对第三方出具审计报告进行合理评价,对职业能力不足、违背职业道德的审计人员以及业务能力差的外部审计单位做出相应处罚并与其解除委托合同。

内控审计部作为国有企业内设机构,应在企业党组织、董事会直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。2019年内部审计工作以专项审计为主,根据审计内容不同可与纪检、财务共同组成专项审计小组,以审计推动内控,建立健全工业科技管理体系。

合肥工投工业科技发展有限公司

2019年1月25日